Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 369
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1220717500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201961,00 €Prevod na účet
1220724500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201948,00 €Prevod na účet
1220720500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.20195,00 €Prevod na účet
1220694500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201922,00 €Prevod na účet
1220721500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201975,00 €Prevod na účet
1220684500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201981,00 €Prevod na účet
1220725500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201914,00 €Prevod na účet
1220698500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201936,00 €Prevod na účet
1220718500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu15.7.201914,00 €Prevod na účet
4531787500Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 ŽilinaZáloha na elektrickú energiu - NBD15.7.2019 100,00 €Prevod na účet
7901059474Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava-RužinovJedálne kupóny12.7.20191 001,70 €Prevod na účet
3115193814Marius Pedersen, a.s., Opatovská, 91101 TrenčínVývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu12.7.20191 320,81 €Prevod na účet
20192421MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS9.7.2019 150,00 €Prevod na účet
3115193142Marius Pedersen, a.s., Opatovská, 91101 TrenčínPoplatok za prenájom kontajnerov na cintoríne9.7.201977,62 €Prevod na účet
1191300168RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská, 83104 Bratislava - mestská časť NovéPoplatok za penájom kopírovacieho stroja9.7.201919,51 €Prevod na účet
Položky 76-90 z 369
Faktúry » subjekt: Obec Sása » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:13633633
Číslo interné:2018000643
Predmet:Potraviny
Cena *:50,03 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:GPM VOZ, s.r.o., Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen
Dodávateľ IČO:36020036
Odberateľ:Obec Sása
Odberateľ IČO:00320218
Dátum vystavenia:30.11.2018
Dátum doručenia:30.11.2018
Dátum splatnosti:14.12.2018
Dátum úhrady:14.12.2018
Spôsob úhrady:Prevod na účet
Dátum zverejnenia:8.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka